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Operações com Pedidos

Aprovação Detalhada de Pedidos: Características e Configurações

A aprovação detalhada serve para garantir que os pedidos tenham sido analisados de acordo com as regras comerciais e financeiras, onde o responsável por estes setores permitam a sua aprovação.

Regras de Validação

Aprovação Comercial
  • Preço mínimo
  • Estoque negativo
  • Campanha
  • Desc financeiro
  • Prazo médio
  • QT mínima (Fator)
  • Margem mínima (Item/Pedido)
  • Desconto
  • Alteração preço venda
Aprovação Financeira
  • Inadimplência -> depende da -> Situação crédito
  • Limite crédito
  • Dias consulta SERASA

Configurações no sistema

Para que o pedido não fique como aprovado é necessário que o grupo de usuários esteja devidamente configurado:

Item 1.1

Em configurações > Cadastros > Grupos de usuários >> Será aberto a próxima tela, onde temos as permissões para um determinado grupo.

Item 1.2

Para que o cliente não tenha acesso a aprovação, e os pedidos não fiquem como aprovados.

**Detalhe importante, mesmo que o cliente tenha permissão para aprovar, se os parâmetros de permite estiver desmarcado, o mesmo não conseguirá aprovar, ficará aguardando a senha do gerente.

Item 1.3

Permissão para aprovação de pedido com restrição de crédito: mesmo que o cliente esteja com estas restrições, se os parâmetros estiverem habilitados, o pedido sairá como aprovado.

Item 1.4

Vamos ver os parâmetros de vendas onde temos as regras Financeiras:

Configurações > Operações e parâmetros gerais > Vendas

Item 1.5

Vamos verificar também as configurações no módulo financeiro, onde temos o bloqueio da situação de crédito, limite para novos clientes e bloqueio de cliente sem consultas.

Detalharemos esses pontos mais para frente. Até aqui vimos onde se configura a aprovação financeira.

Item 1.6

Configuração para trabalhar com a aprovação detalhada no pedido:

Configurações > Registro de operações e painéis > Tipo transação de vendas > Pedidos.

Item 1.7

Antes de executarmos os testes e validações vamos verificar com mais detalhes o Item 1.5.

  • A Situação do Cliente (situação de credito), se refere a Inadimplência também.
  • O Sistema permite o processo automático de bloqueio e desbloqueio da situação de crédito do cliente.
  • O Sistema também disponibiliza um processo automatizado pelo nosso agendamento.

Processo automático: é automático no sentido de o sistema efetuar as validações porém o mesmo é startado manualmente pelo módulo financeiro, veremos mais abaixo como executar esta ação.

Os parâmetros para executar o processo automatizado:

Configurações > Operações e parâmetros gerais > Finanças > Aba Crédito cliente

Aprovação Comercial

'Controle detalhado de aprovação de pedido', é necessário aprovação comercial e financeira (conforme bloqueios >> situação de crédito, limite, desconto ultrapassado, consulta de crédito). Porém, se o 'Parâmetro geral de venda - aba Regras Financeiras - Aprovações - Não aprovar o pedido automaticamente com restrições de crédito' estiver marcado, o pedido fica aprovado comercial automaticamente., caso o mesmo não tenha restrições comercial

Preço mínimo

No grupo de usuário: Permissão "Vendas - Permite venda com o preço abaixo do mínimo" precisa estar desmarcado, se o parâmetro estiver marcado o sistema ja ira aprovar o pedido na parte comercial.

No Sistema este controle é feito no modulo de vendas > Cadastros > Item.

Com a tecla de ação direita no mesmo > Alterar preço > Formar preço de venda (simples);